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Actualidad | Campoo de Enmedio

Campoo de Enmedio presenta un presupuesto de 2.483.800 euros para 2014

Campoo de Enmedio presenta un presupuesto de 2.483.800 euros para 2014

El alcalde, Pedro Manuel Martínez, asegura que son "unas cuentas niveladas, técnicas y con una capacidad inversora sin precedentes"

El Equipo de Gobierno de Campoo de Enmedio presentará al Pleno para su consideración, el proyecto de presupuestos para 2014, con un incremento notable de la inversión con respecto al ejercicio anterior. Según el alcalde, el popular Pedro Manuel Martínez, son "unas cuentas niveladas, técnicas y con una capacidad inversora sin precedentes".

Ingresos

Referente a los ingresos, son los impuestos directos e indirectos, los que soportan la partida, con algo más del 44%, seguido de transferencias corrientes con el 32,40 % y tasas y precios públicos con el 14,76%. "Esto conserva a los ingresos en estándares similares a los de 2013 y permite al Equipo de Gobierno mantener sus impuestos y tasas congelados por tercer año consecutivo", explica el regidor municipal. Mención aparte merece el IBI, ya que, según explica el alcalde, "aunque se ha rebajado el tipo de gravamen del 0,61 de 2011 al 0,57 de 2014, existe aún el efecto negativo paulatino que se produce por los incrementos de la Base Liquidable en los diez años siguientes a la revisión catastral del año 2004, así como a las medidas de incremento transitorio aprobadas por el Estado". Si bien es cierto, añade Martínez, que "ambos incrementos tienen fecha de caducidad en el ejercicio 2015".

Para finalizar el capítulo de ingresos, señala Martínez, que "por el principio de prudencia contable no se han tenido en cuenta los ingresos procedentes de las licencias de obra por la construcción de viviendas sociales en Requejo y Nestares", aunque prevé con toda seguridad que a lo largo del primer semestre de 2014 puedan estar en construcción.

Gastos

En cuanto a la partida de gastos se refiere, el Presupuesto 2014 tiene la capacidad de seguir conteniendo el gasto corriente y de personal, generando mayor capacidad inversora. Así, la partida de Gastos de Personal se mantiene en la misma cantidad de 2013, pero rebajando su porcentaje de incidencia en el presupuesto global, debido al incremento general del mismo, suponiendo un gasto del 37,59%. Este porcentaje permite optimizar los recursos disponibles y garantiza el mantenimiento del empleo, así como la continuidad de los diversos programas de empleo llevados a cabo a lo largo de 2013, que han proporcionado, o mantenido en otros casos, un total de 70 puestos de trabajo.

El capítulo II, de Gastos Corrientes, aunque sube ligeramente en cantidad, supone asimismo una rebaja porcentual por tercer año consecutivo, suponiendo el 45,95% del gasto total. El año pasado se consiguió rebajar esta partida en un 2,13%, y para 2014, siguiendo la senda de la estabilidad y los ajustes, vuelve a rebajarse el porcentaje en un 0,53%, a pesar de las continuas subidas de la electricidad y los combustibles fósiles, hechos que repercute de forma muy negativa en el control del gasto.

Los gastos sociales por atención domiciliaria se ajustan a la realidad ejecutable, ya que tanto en 2011 como en 2012 y 2013 han obtenido un resultado de remanente financiero positivo, por lo que en 2014 se ajusta a las peticiones reales de los servicios, garantizando de esta forma, por un lado y como más importante, la atención a los mayores del municipio, y por otro lado el principio de equilibrio contable exigido por el Tribunal de Cuentas.

Inversiones

Las Inversiones Reales suben significativamente, pasando el capítulo VI del 4,82% al 7,32%. No obstante este porcentaje no es significativo, puesto que a lo largo del año se incrementará el presupuesto con la subvención concedida por la Consejería de Obras y Vivienda en función de la Orden de Subvención 3/2013, lo que supondrá un incremento real importantísimo.

Además de estas partidas, se ejecutarán otras que han sido incorporadas al presupuesto 2013 a lo largo del año por generación de crédito.

Con todo ello, la inversión total ascenderá a la cantidad de 1.774.271,92 €, dividido de la siguiente manera:

Por otro lado, respecto a las Bases de Ejecución del Presupuesto, el Equipo de Gobierno mantiene congelados todos los gastos, eliminando la dieta de alcalde y concejales dentro de la comarca, dividiendo la dieta fuera de la Comunidad para propiciar economías y manteniendo congeladas asimismo las asignaciones por comisiones y plenos.

Después de la depuración llevada a cabo en el ejercicio anterior, las subvenciones nominativas para Asociaciones, Grupos y Agrupaciones Deportivas gestionadas por el departamento de Deportes, se mantienen en las mismas cantidades, al entender el Equipo de Gobierno como una necesidad social básica el apoyo, tanto al deporte, en el cual somos un municipio puntero, como al asociacionismo.

"Entidad saneada"

"Estas cuentas otorgan al Ayuntamiento de Campoo de Enmedio la aureola de una Entidad saneada y cuyo balance financiero cumple, tanto con la contabilidad nacional, como con el modelo europeo, hechos muy relevantes en los que el Equipo de Gobierno ha puesto toda la determinación con miras a que los cambios introducidos por la nueva regulación Local no afecten a la institución ni a los vecinos del municipio", señala el regidor.

"El montante final del presupuesto asciende a la cantidad de 2.483.800 euros, significando una apuesta fuerte por el crecimiento del municipio y el mantenimiento de los servicios, lo que conlleva una mejor atención al ciudadano con el objetivo de la fijación de la población en los diferentes núcleos de población de Campoo de Enmedio", concluye Martínez.